CIERRE CONTABLE Y TRIBUTARIO BAJO NIIF

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Con nuestro curso aprenderás de manera práctica y paso a paso cómo realizar el cierre contable y tributario, aplicando correctamente las NIIF y la normativa tributaria vigente en el Perú.  Iniciaremos con el análisis de los gastos deducibles y no deducibles, adiciones al impuesto a la renta y las principales prohibiciones que suelen generar contingencias tributarias Asimismo, continuaremos con el cierre contable y tributario, desde la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias hasta el impacto de la depreciación contable del activo inmovilizado, beneficios a los empleados (NIC 19) y los errores más frecuentes en los Estados Financieros.

Desarrollaremos un caso integral del Impuesto a la Renta anual, revisando la determinación del impuesto, la DDJJ de personas jurídicas, los criterios clave para el cierre, hojas de trabajo tributarias, asientos de cierre y el correcto llenado del Formulario Virtual 710 (simplificado y completo). Incluye casos prácticos, análisis normativo y un enfoque aplicado a la realidad peruana que te permitirá enfrentar con seguridad cualquier proceso de cierre y fiscalización.

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beneficios

DIRIGIDO A

  • Asesores tributarios y financieros que busquen dominar el cierre contable bajo NIIF y enfrentar fiscalizaciones de SUNAT.
  • Profesionales de empresas de los sectores comercial, industrial y de servicios que participan en la elaboración de estados financieros y declaraciones tributarias.
  • Estudiantes y egresados de contabilidad y finanzas que deseen fortalecer su formación con casos prácticos y herramientas aplicadas a la realidad peruana.
  • Emprendedores y dueños de negocios interesados en comprender el cierre tributario y optimizar la carga fiscal de sus empresas.
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OBJETIVO DEL CURSO

  • Identificar y aplicar correctamente gastos deducibles y no deducibles.
  • Realizar el cierre contable y tributario aplicando las NIIF (NIC 12 y 19).
  • Desarrollar un caso integral del Impuesto a la Renta 2025 y llenar el FV 710.
  • Implementar un planeamiento tributario efectivo, evitando errores frecuentes.

Módulo I: GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

  • Materiales de clases
    00:00
  • Grabación
    02:10:14

Módulo II y III: CIERRE CONTABLE Y TRIBUTARIO 2023 DE LA NIIF A LA TRIBUTACIÓN

Módulo IV: CASO INTEGRAL DEL IMPUESTO A LA RENTA ANUAL 2025

Módulo V: PLANEAMIENTO TRIBUTARIO – ERRORES FRECUENTES AL CIERRE DE LOS EE.FF

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TEMARIO

  • Aspectos generales para la determinación de la renta neta imponible o pérdida tributaria.
  • Adiciones del impuesto a la renta
  • Gastos prohibidos
  • Liberalidad del impuesto a la renta
  • Deducciones y créditos contra el impuesto a la renta
  • NIIC 12 Impuestos a las ganancias
  • Impacto de la depreciación contable del activo inmovilizado
  • Elaboración de Estados Financieros bajo NIIF
  • NIIC 19 Beneficios a empleados
  • Errores frecuentes al cierre de los Estados Financieros
  • Determinación del impuesto a la renta
  • DDJJ de personas jurídicas
  • Criterios para realizar el cierre tributario 2025
  • Hojas de trabajo tributarias y asientos de cierre
  • Llenado de formulario virtual 710 (Simplificado y completo)
  • Créditos, pagos a cuenta y pérdidas arrastrables
  • Planeamiento Tributario
  • Opción de Sistema de Arrastre de Pérdidas

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S/ 100.00 S/ 150.00
Suscripción válida: 360 días
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