CASO INTEGRAL DE LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL 2024

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Curso de Caso Integral de la Declaración Jurada Anual

Domina la determinación del IR Anual y la auditoría tributaria con este curso práctico. Aprende a realizar la conciliación tributaria, aplicar principios clave como causalidad y devengo, y gestionar adiciones y deducciones comunes en cualquier sector. Conoce las operaciones relevantes como los gastos de no domiciliados, la depreciación de activos fijos y las condiciones de devengo tributario. Además, descubre cómo elaborar la declaración anual, utilizar el formulario N° 710 y entender los regímenes tributarios, todo de forma clara y práctica.

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beneficios

DIRIGIDO A

  • Contadores y Auditores: Profesionales encargados de gestionar las obligaciones fiscales de empresas y que buscan optimizar sus procesos de auditoría tributaria.
  • Profesionales de recursos humanos y administración: Quienes gestionan beneficios como vacaciones, gratificaciones y otros gastos deducibles, y desean mejorar el manejo de las obligaciones fiscales de la empresa.
  • Propietarios de empresas y emprendedores: Personas que necesitan comprender y cumplir con la legislación tributaria, especialmente en la determinación del Impuesto a la Renta Anual.
  • Gerentes y responsables de finanzas: Directores financieros que deben tomar decisiones sobre los regímenes tributarios, deducciones y el cálculo del IR Anual para asegurar la eficiencia fiscal de la empresa.
beneficios

OBJETIVO DEL CURSO

  • Dominio del Cálculo del IR Anual: Aprenderás a calcular y optimizar el Impuesto a la Renta Anual de forma precisa, aplicando las deducciones y adiciones adecuadas.
  • Manejo de Operaciones Tributarias Complejas: Conocerás cómo gestionar gastos de no domiciliados, la depreciación de activos fijos y la prorrata de gastos, claves para una correcta auditoría tributaria.
  • Optimización de la Declaración Anual: Te familiarizarás con la preparación de la declaración anual, incluyendo el uso del formulario N° 710, para cumplir con las normativas fiscales de forma eficiente.
  • Conocimiento de Regímenes Tributarios: Entenderás las particularidades entre el Régimen MYPE y el Régimen General, lo que te permitirá tomar decisiones fiscales más informadas.

Módulo I

  • Materiales de clase
    00:00
  • Grabación
    02:17:54

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

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TEMARIO

  • Esquema de determinación de IR ANUAL:

-Se parte del resultado contable, luego se realizará la conciliación tributaria, los créditos, participaciones y calculo de IR ANUAL

  • Principios y criterios tributarios fundamentales:

-Aplicación de los principios de casualidad, fehaciencia y devengo.

-Criterios de normalidad, proporcionalidad, razonabilidad

  • Tips de Auditoria Tributaria:

-Identificar las partidas permanentes y temporales, con métodos prácticos

  • Principales adiciones y deducciones:

-Operaciones recurrentes que aplican a todo sector, como son vacaciones, gratificaciones, bonos, indemnización vacacional, gastos de representación, recreo, limite de vehículos, gastos de viajes y movilidad, desmedro y merma, etc.

  • Operaciones Relevantes:

-Gastos de No Domiciliados

-Limite de gastos de intereses

-Devengo tributario (condición suspensiva)

-Depreciación tributaria de Activo Fijo (Tasa fija / Tasa Máxima)

-Prorrata de gastos en el impuesto a la renta (metodología)

-Gastos de Robo (Distinción de sustentos para IGV/RENTA

  • Desarrollo de Preguntas durante la sesión
  • Desarrollo del calculo de IR Anual:

-Se compartirá con todos los alumnos el procedimiento del desarrollo y resultados de cada operación que se les ha entregado

  • Aspectos generales de la declaración anual 2021:

-Sujetos obligados a elaborar la declaración anual

-Reglas para la representación de la DJ Anual

-Formulario virtual N° 710 completo y simplificado

-Balance de comprobación

  • Determinación del Coeficiente o porcentaje para el cálculo de los pagos a cuenta
  • Sistemas de pérdidas tributarias

-Arrastres de perdidas tributarias

  • Régimenes tributarios

-Particularidades de la DJ Anual entre el Régimen MYPE tributario y el Régimen General

  • Desarrollo de preguntas durante la sesión

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S/ 90.00
Suscripción válida: 360 días
Duración del curso: 60h
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