ASISTENTE TRIBUTARIO Y LABORAL

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Programa de Especialización  Asistente Tributario y laboral

¡Domina la tributación y gestión laboral! Aprende todo sobre regímenes tributarios, SIRE, declaraciones IGV, renta empresarial, y cálculos de beneficios sociales. Además, te enseñamos a elaborar contratos laborales, gestionar planillas y cumplir con la normativa SUNAT y SUNAFIL. También aprende  a manejar los regímenes tributarios, cumplir con las obligaciones fiscales, y gestionar contratos laborales y beneficios sociales de manera eficiente. Desde la correcta presentación de tus declaraciones, el manejo de SIRE, hasta la elaboración de planillas y contratos laborales, te damos las herramientas para evitar sanciones y maximizar tus beneficios.

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DIRIGIDO A

  • Estudiantes de Contabilidad y Administración: Aquellos que están iniciando su carrera y desean adquirir conocimientos prácticos sobre tributación para fortalecer su formación.
  • Asistentes Contables: Profesionales que ya trabajan en el área contable y desean especializarse o ampliar sus conocimientos en temas tributarios.
  • Emprendedores y Propietarios de Negocios: Personas que necesitan gestionar las obligaciones tributarias de sus empresas de manera eficiente.
  • Freelancers y Consultores Tributarios: Profesionales independientes que desean ofrecer servicios de asesoramiento tributario a pequeñas y medianas empresas.
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OBJETIVO DEL CURSO

  • Aprende a manejar regímenes tributarios y plataformas electrónicas para evitar sanciones y optimizar tus impuestos.
  • Domina la elaboración de contratos, cálculo de beneficios sociales y planillas para cumplir con la normativa laboral.
  • Reducir riesgos y multas: Conoce cómo realizar correctamente tus declaraciones y pagos, y aprende a gestionar IGV, retenciones y detracciones.
  • Aprende a aplicar deducciones fiscales, maximizar beneficios y gestionar correctamente tus pagos de impuestos y beneficios laborales.

Módulo I: REGÍMENES TRIBUTARIOS

  • Materiales de clase
    00:00
  • Grabación
    02:04:45

Módulo II: SIRE – REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS ELECTRÓNICO

Módulo III: DJ MENSUAL PDT 621 -IGV Y RENTA

Módulo IV: IGV Y SISTEMAS ADM DEL IGV (RETENCIONES, PERCEPCIONES Y DETRACCIONES)

Módulo V: IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL

Módulo I : ELBORACIÓN DE CONTRATOS LABORALES

Módulo II y III: CÁLCULO DE BENEFICIOS SOCIALES I

Módulo IV y V: CÁLCULO DE BENEFICIOS SOCIALES II y ELABORACIÓN EN EXCEL DE LA PLANILLA.

Módulo VI, VII y VIII: T REGISTRO Y PLAME, CASUISTICA LLENADO T REGISTRO y CASUISTICA PDT PLAME Y LLENADO AFPNET

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TEMARIO

  • Regimen NRUS, Regimen Especial de Renta, MYPE Tributario Y Regimen General
  • ¿Qué régimen tributario me conviene?
  • Ventajas y desventajas
  • Obligaciones tributarias por cada régimen
  • Aplicación práctica
  • Obligados al SIRE
  • Aplicación práctica de la plataforma SIRE y su vinculación con FV 621
  • Plazos de envío
  • Registro de Ventas
  • Registro de Compras
  • Infracciones a la no presentación
  • Débito fiscal
  • Crédito fiscal
  • Presentación PDT 621
  • Renta mensual -Regímenes Administrativos del IGV
  • Cálculo de intereses y multas
  • Aplicación IGV
  • Obligación Tributaria
  • Crédito fiscal, requisitos formales y sustanciales
  • Regimen de Retenciones del IGV
  • Regimen de Percepciones del IGV
  • Sistema de Detracciones
  • Aplicación práctica
  • Obligados
  • Operaciones afectas , inafectos y exonerados
  • Cálculo de los pagos a cuenta
  • Determinación de la renta anual
  • Deducciones de gastos
  • Aplicación práctica
  • Tipos de contratos de trabajo
  • Contratos de trabajo indeterminado
  • Periodo de prueba legal y convencional
  • Contratos sujetos a modalidad, contrato a tiempo parcial
  • Plazo máximo de contratación
  • Desnaturalización de contratos sujetos a modalidad
  • Conceptos remunerativos
  • Conceptos no remunerativos
  • Compensación por tiempo de servicios
  • Gratificaciones, vacaciones
  • Participación de utilidades
  • Indemnización por tiempo de servicios
  • Liquidación de beneficios sociales ( Cts, Gratificaciones, Vacaciones, etc)
  • Tiempos de servicios computables
  • Remuneración computable
  • Seguro vida ley
  • Cálculo de quinta categoría
  • Elaboración de una planilla
  • Respuesta Sunafil frente a fiscalizaciones
  • Registro de trabajadores en T registro Sunat
  • Declaración de jornada nocturna
  • Declaración de descansos y feriados trabajados- no compenzados
  • Declaración de horas extras al 25% y 35%
  • Declaración de gratificaciones Cts, seguro vida ley
  • Declaración de indemnización por despido arbitrario
  • Registro de empleador (alta y modificaciones)
  • Registro de trabajadores, pensionistas ( alta, baja, modificaciones)
  • Casuísticas para los casos A y B
  • Registro y/o carga de trabajadores individual y masivo
  • Registro y/o carga de Recibo por honorarios individual y masivo
  • Casuísticas (gratificaciones, beneficios sociales, subsidios, horas extras y otros)
  • Casuísticas de elaboración y presentación de AFP net

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S/ 239.00 S/ 250.00
Enrollment validity: 360 days
Duración del curso: 250h
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